预决算公开
马鞍山市人民检察院2015年预算情况
时间:2015-02-16  作者:  新闻来源: 【字号: | |

  

 一、部门主要职责 

()依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二)领导全市县区人民检察院的工作,确定和部署全市检察工作任务。

(三)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,领导全市检察机关的举报工作。

(四)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

(五)依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;领导全市县区人民检察院的侦查工作。

(六)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市县区人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(七)领导全市县区人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(八)领导全市县区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(九)对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

(十)对县区人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十一)对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;开展职务犯罪预防工作的法制宣传;负责全市检察机关在检察环节上的社会管理综合治理工作的指导。

(十二)对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。制定全市检察工作的有关条例、细则和规定。

(十三)协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;领导全市县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协助市编制主管部门管理全市县区人民检察院的机构设置及人员编制。

(十四)协助市委管理县区人民检察院检察长,协助县区党委管理县区人民检察院副检察长,提请市人大常委会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免;提请市人大常委会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十五)组织指导全市检察系统干部教育培训工作,规划和指导全市检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。

(十六)规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作,承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(十七)规划和指导全市检察机关的计划、财务和装备工作。

(十八)负责市人民检察院机关的干部人事管理工作。

(十九)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门概况

根据上述职责,市人民检察院内设20个职能部门。编制111人,目前在职104人;离休人员5人,退休人员36人。

三、2015年度主要工作任务

2015年检察工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握全面推进依法治国总要求,积极适应全市经济发展新常态,以服务大局为己任,以法治建设为引领,以司法改革为动力,以争创一流为目标,坚持“政治建检、业务立检、公信树检、科技强检”战略,着力强化司法活动监督,着力推进司法规范化建设,着力增强司法公信力,着力打造过硬检察队伍,努力为马鞍山转型升级、加快发展营造良好法治环境,提供有力司法保障。一、坚持思想引领,积极稳妥推进检察改革。二、围绕第一要务,主动服务改革发展大局。三、坚持惩防并举,深入推进反腐倡廉建设。四、加强诉讼监督,切实维护司法公平公正。五、强化监督制约,不断提高规范司法水平。六、夯实基层基础,着力打造过硬检察队伍。

四、收支预算安排情况

市检察院本级2015年度可支配收入2200.63万元,全部为预算拨款安排,支出预算2200.63万元,收支平衡。其中基本支出1640.59万元,用于保障机构日常运转;项目支出560.04万元,用于检务公开大厅升级改造、三类司法鉴定实验室建设、计算机中心机房和局域网标准化建设等项目。全年预算支出按功能科目分类为:公共安全支出:1791.03万元,占81.4%,社会保障和就业支出226.43万元,占10.3%,医疗卫生支出:73.41万元,占3.3%;住房保障支出109.76万元,占5%

    

附件:

1、马鞍山市人民检察院公共财政预算收支预算总表

 2、马鞍山市人民检察院公共财政预算收入预算表

 3、马鞍山市人民检察院公共财政预算支出预算表

 4、马鞍山市人民检察院公共财政预算财政拨款支出预算表

 5、政府性基金预算收支预算表


附件1

公共财政预算收支预算总表

单位:万元

收入            

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、上年结余

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、外交支出

 

二、财政拨款收入

2200.63

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

1791.03

三、纳入专户管理的政府非税收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

四、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     事业收入

 

八、社会保障和就业支出

226.43

     经营收入

 

九、医疗卫生支出

73.41

     上级补助收入

 

十、节能环保支出

 

     附属单位上缴收入

 

十一、城乡社区支出

 

     其他

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

109.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

收入总计

2200.63

支出总计

2200.63

注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。

附件2                                  公共财政预算收入预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年

结余

财政拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业

收入

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

204

公共安全支出

1791.03

 

1791.03

 

 

 

 

 

 

 

  20404

检察

1791.03

 

1791.03

 

 

 

 

 

 

 

    2040401

行政运行

1230.99

 

1230.99

 

 

 

 

 

 

 

    2040402

一般行政管理事务

161.04

 

161.04

 

 

 

 

 

 

 

    2040404

查办和预防职务犯罪

155

 

155

 

 

 

 

 

 

 

    2040408

控告申诉

70

 

70

 

 

 

 

 

 

 

    2040499

其他检察支出

174

 

174

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

226.43

 

226.43

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

224.48

 

224.48

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

224.48

 

224.48

 

 

 

 

 

 

 

  20811

残疾人事业

1.95

 

1.95

 

 

 

 

 

 

 

    2081199

残疾人保障金

1.95

 

1.95

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生支出

73.41

 

73.41

 

 

 

 

 

 

 

  21005

医疗保障

73.41

 

73.41

 

 

 

 

 

 

 

    2100501

行政单位医疗

73.41

 

73.41

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

109.76

 

109.76

 

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

109.76

 

109.76

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

87.81

 

87.81

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

提租补贴

21.95

 

21.95

 

 

 

 

 

 

 

合计

2200.63

 

2200.63

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件3

公共财政预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

204

公共安全支出

1791.03

1230.99

560.04

 

  20404

检察

1791.03

1230.99

560.04

 

    2040401

行政运行

1230.99

1230.99

 

 

    2040402

一般行政管理事务

161.04

 

161.04

 

    2040404

查办和预防职务犯罪

155

 

155

 

    2040408

控告申诉

70

 

70

 

    2040499

其他检察支出

174

 

174

 

208

社会保障和就业

226.43

226.43

 

 

  20805

行政事业单位离退休

224.48

224.48

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

224.48

224.48

 

 

20811

残疾人事业

1.95

1.95

 

 

    2081199

残疾人保障金

1.95

1.95

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

73.41

73.41

 

 

  21005

医疗保障

73.41

73.41

 

 

    2100501

行政单位医疗

73.41

73.41

 

 

221

住房保障支出

109.76

109.76

 

 

  22102

住房改革支出

109.76

109.76

 

 

    2210201

住房公积金

87.81

87.81

 

 

    2210202

提租补贴

21.95

21.95

 

 

合计

2200.63

1640.59

560.04

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附件4                公共财政预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

204

公共安全支出

 1791.03

1230.99

560.04

 

  20404

检察

 1791.03

1230.99

560.04

 

    2040401

行政运行

 1230.99

1230.99

 

 

301

工资福利支出

908.58

908.58

 

 

302

商品和服务支出

263.35

263.35

 

 

303

对个人和家庭补助支出

59.06

59.06

 

 

    2040402

一般行政管理事务

 161.04

 

160.04

 

      302

商品和服务支出

11.04

 

11.04

 

310

其他资本性支出

150

 

150

 

    2040404

查办和预防职务犯罪

155

 

155

 

      310

其他资本性支出

155

 

155

 

    2040408

控告申诉

70

 

70

 

      310

其他资本性支出

70

 

70

 

    2040499

其他检察支出

174

 

174

 

      310

其他资本性支出

174

 

174

 

208

社会保障和就业

 226.43

226.43

 

 

  20805

行政事业单位离退休

 224.48

224.48

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

 224.48

224.48

 

 

      303

对个人和家庭补助支出

224.48

224.48

 

 

  20811

残疾人事业

1.95

1.95

 

 

    2081199

残疾人保障金

 1.95

1.95

 

 

      301

工资福利支出

1.95

1.95

 

 

210

医疗卫生支出

 73.41

73.41

 

 

  21005

医疗保障

 73.41

73.41

 

 

    2100501

行政单位医疗

 73.41

73.41

 

 

      301

工资福利支出

73.41

73.41

 

 

221

住房保障支出

 109.76

109.76

 

 

  22102

住房改革支出

109.76

109.76

 

 

    2210201

住房公积金

 87.81

87.81

 

 

      303

对个人和家庭补助支出

87.81

87.81

 

 

    2210202

提租补贴

21.95

21.95

 

 

      303

对个人和家庭补助支出

21.95

21.95

 

 

合计

2200.63

1640.59

560.04

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附件5

政府性基金预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

 

 

 

 

20510

地方教育附加费安排的支出

 

 

 

 

2051001

农村中小学校舍建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

本单位无此项资金